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      諸暨市嶺北鎮衛生院2026年單位預算

      發布時間:2026-03-12 17:08 瀏覽次數: 信息來源:諸暨市衛生健康局

      目錄

      一、單位概況

      (一)主要職能

      (二)單位機構設置情況

      二、2026年諸暨市嶺北鎮衛生院單位預算安排情況說明

      (一)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年收支預算情況的總體說明

      (二)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年收入預算情況說明

      (三)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年支出預算情況說明

      (四)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

      (五)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年一般公共預算撥款情況說明

      (六)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年一般公共預算基本支出情況說明

      (七)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年政府性基金預算支出情況說明

      (八)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年國有資本經營預算支出情況說明

      (九)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

      (十)其他重要事項的情況說明

      三、名詞解釋

      四、2026年諸暨市嶺北鎮衛生院單位預算表

      (一)2026年單位收支預算總表

      (二)2026年單位收入預算總表

      (三)2026年單位支出預算總表

      (四)2026年單位財政撥款收支預算總表

      (五)2026年單位一般公共預算支出表

      (六)2026年單位一般公共預算基本支出表

      (七)2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表

      (八)2026年單位政府性基金預算支出表

      (九)2026年單位國有資本經營預算支出表

      (十)2026年單位項目支出預算表

      一、單位概況

      (一)主要職能

      1.負責本鄉鎮的衛生工作法律、法規、政策的貫徹,衛生事業發展規劃和工作計劃的制定,社會公共衛生工作的組織和實施。

      2.負責本鄉鎮的基本醫療服務。

      3.負責本鄉鎮突發公共衛生事件的報告,并依據上級部門要求組織實施處置。

      4.負責本鄉鎮轄區內的衛生信息統計、分析、上報。

      5.負責對本鄉鎮轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導和培訓。

      6.負責承辦政府衛生行政部門委托的相關業務或事項,負責上級衛生行政部門下達的其他工作。

      (二)單位機構設置情況

      從預算單位構成看,諸暨市嶺北鎮衛生院預算包括:院長室、財務科、辦公室、醫務科等行政科室。設全科診療室、內科、外科、兒科、中醫科、口腔科、公共衛生科等門診科室,配備中西藥房、檢驗科、B超室、心電圖室等醫技科室,醫院科室齊全。下轄梅塢村社區衛生服務站、金灣村社區衛生服務站、水帶村社區衛生服務站、孚家湖村衛生室和三洲村衛生室預算。

      二、2026年諸暨市嶺北鎮衛生院單位預算安排情況說明  

      (一)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算的原則,諸暨市嶺北鎮衛生院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:衛生健康支出。諸暨市嶺北鎮衛生院2026年收支總預算20.00萬元。

      (二)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年收入預算情況說明

      諸暨市嶺北鎮衛生院2026年收入預算20.00萬元,比上年執行數減少1424.43萬元,下降98.62%,主要是由于2025年執行數除財政指標直接下達本單位鄉鎮衛生院、基本公共衛生服務等經費外,還包括通過主管局撥付的財政補助資金以及本單位的醫療收入和鄉鎮補助。2026年為方便資金管理,全科醫生簽約服務、緊密型村衛生室經費、學費代償等項目統一收回主管局進行撥付。

      其中:一般公共預算撥款收入20.00萬元(上年結轉0.00萬元),占100.0%。  

      (三)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年支出預算情況說明  

      諸暨市嶺北鎮衛生院2026年支出預算20.00萬元,比上年執行數減少1359.28萬元,下降98.55%,主要是由于2025年執行數除財政指標直接下達本單位鄉鎮衛生院、基本公共衛生服務等經費外,還包括通過主管局撥付的財政補助資金以及本單位的醫療支出、其他支出等。2026年為方便資金管理,全科醫生簽約服務、緊密型村衛生室經費、學費代償等項目統一收回主管局進行撥付。

      1.按支出功能分類,包括衛生健康支出20.00萬元。

      2.按支出用途分類,包括人員支出10.00萬元,占50.0%;項目支出10.00萬元,占50.0%。

      年終結轉結余0.00萬元。

      (四)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

      諸暨市嶺北鎮衛生院2026年財政撥款收支總預算20.00萬元。收入包括:一般公共預算20.00萬元;支出包括:衛生健康支出20.00萬元。

      (五)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年一般公共預算撥款情況說明

      1.一般公共預算撥款規模變化情況

      諸暨市嶺北鎮衛生院2026年一般公共預算撥款20.00萬元,比上年執行數減少763.42萬元,下降97.45%,主要是由于2025年執行數除財政指標直接下達本單位鄉鎮衛生院、基本公共衛生服務等經費外,還包括通過主管局撥付的財政補助資金。2026年為方便資金管理,全科醫生簽約服務、緊密型村衛生室經費、學費代償等項目統一收回主管局進行撥付。

      2.一般公共預算撥款結構情況

      衛生健康支出20.00萬元,占100.0%。

      3.一般公共預算撥款具體使用情況

      衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)20.00萬元,主要用于基本支出的人員經費和項目支出。

      (六)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年一般公共預算基本支出情況說明

      諸暨市嶺北鎮衛生院2026年一般公共預算基本支出10.00萬元,其中:人員支出10.00萬元,主要包括:基本工資。

      (七)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年政府性基金預算支出情況說明

      諸暨市嶺北鎮衛生院2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年持平。

      (八)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年國有資本經營預算支出情況說明

      諸暨市嶺北鎮衛生院2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,與上年持平。

      (九)關于諸暨市嶺北鎮衛生院2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

      諸暨市嶺北鎮衛生院2026年“三公”經費預算數為0.00萬元,與上年預算數持平,具體如下:

      1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2026年安排因公出國(境)費用預算0.00萬元,與上年預算數持平。

      2.公務接待費:2026年安排公務接待費預算0.00萬元,與上年預算數持平。

      3.公務用車購置及運行維護費:2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元,與上年預算數持平。

      (十)其他重要事項的情況說明

      1.政府采購情況。

      2026年諸暨市嶺北鎮衛生院各單位政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

      2.國有資產占有使用情況。

      截至2025年12月31日,所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

      2026年單位預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。

      3.預算績效情況說明。

      2026年諸暨市嶺北鎮衛生院其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,共計1個一級項目,涉及當年資金10.00萬元。同時,將按照相關制度規定開展績效自評。

      4.委托業務費安排情況

      2026年諸暨市嶺北鎮衛生院委托業務費財政撥款當年預算總額8.00萬元。

      三、名詞解釋

      1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

      2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

      3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。

      4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

      6.上年結轉結余:包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

      7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      9.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流出國(境)費用;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      10.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      11.委托業務費:指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

      12.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項):指反映用于鄉鎮衛生院的支出。

      表1-表10詳見全文下載處。


      【全文下載】諸暨市嶺北鎮衛生院2026年單位預算.pdf